Orden de Compra. Nº4232-49-AG25 "REMODELACION SALA DE CLASES DE COMPUTACION: 4232-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4232-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra REMODELACION SALA DE CLASES DE COMPUTACION: 4232-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720
Comuna Arica
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
TítuloDescripción
FACTURAREMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, AL CORREO ESFOCARARICA@GMAIL.COM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FQF SpA
Razón Social SERVI INTEGRALES Y MANTENCION FQF SPA
R.U.T. 78.090.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FQF SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSERVICIO DE REMODELACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SALA DE CLASES DE COMPUTACION DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO ARICA, especificaciones tecnicas ver anexo n° 1 que se adjunta.  $ 2.521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.009 $ 2.521.009
Total Neto $ 2.521.009
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.