Orden de Compra. Nº1655-7-SE25 "FOLIO Nº1138 + 1655-69-LE24 + FBC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO Nº1138 + 1655-69-LE24 + FBC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1655-69-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 719 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 2944720,51
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
R.U.T. 76.751.352-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalSERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES ANÁLOGOS / VITRINAS CLINICAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2025 Valor Neto total SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORES ANÁLOGOS VITRINAS CLINICAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA $ 6.675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675.000 $ 6.675.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORES ANÁLOGOS / VITRINAS CLINICAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2025 Valor Neto total SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORES ANÁLOGOS VITRINAS CLINICAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA $ 8.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823.529 $ 8.823.529
Total Neto $ 15.498.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.944.721
TOTAL OC $ 18.443.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.