1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4161-122-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRADION DIA DEL LIBRO, COLEGIO LA ISLA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-111-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
30396,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
MARBRU COMUNICACIONES |
Razón Social |
COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.120.051-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARBRU COMUNICACIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123606
| Purpurina metálica | 1 | Unidad | INSUMOS CELEBRADION DIA DEL LIBRO, COLEGIO LA ISLA | |
$ 159.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.980
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$ 159.980
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Total Neto
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$ 159.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.396
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$ 190.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.