Orden de Compra. Nº2305-17-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2305-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2305-17-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2305-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Análisis Financiero
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
R.U.T. 61.973.000-3
Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 321480
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recomendaciones

Estimado Proveedor:

Comunicamos a Ud., tener presente al momento de facturar como regla general, considerar las siguientes recomendaciones, a fin de evitar que las facturas sean rechazadas o reclamadas, según la instancia.     

Para las compras tranzadas en Mercado Público:

  1. Una vez enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado público.
  2. La entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho, informe u otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción Conforme.
  3. Facturar solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el sistema de Compras Públicas y se haya entregado y recibido conforme los bienes y/o servicios.
  4. La factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden de Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
  5. La factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro caso será siempre a treinta días.
  6. Enviar a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío XML".

Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.

Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central todas las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la Tesorería General de la República.

Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información bancaria necesaria al correo: vflores@uaf.gob.cl

·         Número de cuenta bancaria

·         Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)

·         Nombre del Banco

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INST NACIONAL NORMALIZACION INN
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION
R.U.T. 70.049.100-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INST NACIONAL NORMALIZACION INN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101516
Manuales de instrucciones o funcionamiento1Unidad no definidaCompendio de normas chilenas ISO-seguridad de la informaciónNormas chilenas ISO- Cotización N° 915 $ 1.692.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.000 $ 1.692.000
Total Neto $ 1.692.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.480
TOTAL OC $ 2.013.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.