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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-1864-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
71377- ARRIENDO DE SALON Y CATERING -564162-1722-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
87016,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL SAMANA ARICA |
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Razón Social |
SOCIEDAD HOTELERA,TURISTICA Y EVENTOS SAMANA LIMITADA
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R.U.T. |
76.273.632-2 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL SAMANA ARICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere el arriendo de un salón de eventos con capacidad para 80 personas en un sector céntrico de la ciudad de Arica y el servicio de coffe break para 80 personas ambas para el lunes 11 de diciembre, a las 08:30 a 18:30 hrs. DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO | DESPACHO: La dirección será en el salón de eventos del ofertante adjudicado, Ciudad de Arica
CONTACTO: Cristian Moscoso / +569 7974 4237
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$ 457.984,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 457.984
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$ 457.984
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Total Neto
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$ 457.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.017
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$ 545.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.