Orden de Compra. Nº627786-53-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 627786-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 627786-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 366895,7
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS FACTURACIÓN Y ENVÍO.

DATOS DE FACTURACIÓN:

R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO

RUT: 60.505.206-1

GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

DIRECCIÓN:  COLON N° 681

LA SERENA

DATOS DE ENVÍO:

ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE

AV. TTE. MERINO N° 1345. 

OVALLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Efezeta
Razón Social EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.018.148-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Efezeta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE VERDURAS, POSTRES Y TORTAS CONFORME A LA FICHA TÉCNICA ADJUNTA.   $ 1.931.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.030 $ 1.931.030
Total Neto $ 1.931.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.896
TOTAL OC $ 2.297.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.