1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075963-18420-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-429-LE24 R285534 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-429-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
Comuna |
1
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Impuesto |
171000 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Insuamerica |
Razón Social |
INSUAMÉRICA SPA
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R.U.T. |
77.165.768-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Insuamerica |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicinas | 150 | Tubo | ANESTESICO UROLOGICO (ENDOGEL) TU (2170014) | INSTILLAGEL F-23280-21. Gel Anestesico y Antiseptico Urologico ESTERIL, origen aleman Lidocaina Clorhidrato 2,0Gr en 100Gr, Clorhexidina Digluconato 0,050gr en 100Gr Caja x 10 Jeringas de 11ml. Valor ofertado corresponde a una jeringa. Vencimiento 30-Sept |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.