1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2102-987-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-9-LP24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-9-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
Comuna |
Lebu
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Impuesto |
2554621,82 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAS VEGAS |
Razón Social |
GERMÁN AQUILES CHÁVEZ REYES
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R.U.T. |
6.573.538-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS VEGAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES Hsil.
Se adjuntan Bases Administrativas, Técnicas y Anexos. | suministros de frutas y verduras, cecinas, lacteos. carnes.- |
$ 13.445.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.445.378
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$ 13.445.378
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Total Neto
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$ 13.445.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.554.622
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$ 16.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.