Orden de Compra. Nº2125-2584-SE23 "Compra de agua purificada (octubre 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-2584-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (octubre 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3790
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA
Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA
R.U.T. 76.935.014-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Unidad no definidaSegún guías: 8401Entrega de dispensador plastico. Mes Octubre $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50202301
Agua208Unidad no definidaSegún guías: 8277, 8303, 8312, 8338, 8354, 8371, 8382, 8401, 8409.Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes OCTUBRE. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.400 $ 478.400
50202301
Agua6Unidad no definidaSegún guía: 8312, 8382, 8401.Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes OCTUBRE. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240