Orden de Compra. Nº2446-568-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-524-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-568-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-524-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 196840
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REYES SOLUTIONS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REYES SOLUTIONS SPA
R.U.T. 78.062.324-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REYES SOLUTIONS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona500BolsaBolsas de tela algodón de color natural de la tela crea (crudo), el tamaño requerido es de 42cm. De largo x 387cm. De ancho, con manilla de 65 cm. De largo por 2.5cm. de ancho, con logo el que será enviado en un plazo de 48hrs, una vez aceptada la OC, (imagen impresa en un solo color (NEGRO). Número de Orden de compra: 2446-568-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-524-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.500 $ 569.500
39121103
Paneles1UnidadPanel Araña, con estructura de aluminio tipo retráctil, con conectores plásticos y seguro para evitar el cierre involuntario. Medidas aprox. M296 x 228cm, con laterales tela de popelina, (con logo impreso, el que será enviado en un plazo de 48 horas una vez aceptada la O/C).  $ 355.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.333 $ 355.333
30151901
Toldos1UnidadToldo plegable de 3x3mts. Con estructura de metal hexagonal, con tela de lona impermeable, color azul, filtro UV y costuras reforzadas. La tela deberá llevar impreso en sus 4 caras, el logo que el Departamento de Cultura y recreación, enviara en un plazo de 48 hrs, una vez aceptada la Orden de Compra.  $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
60121125
Paneles de lienzo1UnidadLienzo de PVC, de 3x2mts. Con ojetillos e impresión full color. La imagen será enviada por el Dpto. Requirente y recepción en un plazo de 48 hrs. Una vez aceptada la orden de compra.  $ 49.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.667 $ 49.667
Total Neto $ 1.036.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.840
TOTAL OC $ 1.232.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.