1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3335-221-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO R.A.AC. ORD. N° 24 LEY S.E.P. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-181-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
127611,22 |
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LEUDY MADELEY CASTRO |
Razón Social |
LEUDY MADELEY CASTRO
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R.U.T. |
26.295.338-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEUDY MADELEY CASTRO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 1 | Unidad no definida | MATERIAL DE LIBRERÍA SEGÚN FORMULARIO N°2 ADJUNTO | Productos de acuerdo a cotización adjunta
Entrega en 5 días hábiles |
$ 671.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 671.638
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$ 671.638
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Total Neto
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$ 671.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.611
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$ 799.249
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.