Orden de Compra. Nº985737-71-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-63-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 985737-71-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-63-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
Comuna Linares
Impuesto 94061,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Ramírez
Razón Social CECILIA ADRIANA DE LOURDES RAMÍREZ TOLOSA
R.U.T. 10.038.102-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecilia Ramírez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering54Unidad54 Desayuno Coffe break, 54 almuerzos, 4 tortas según adjunto  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200
50202311
Bebidas4UnidadBebidas de 3 litros, según adjunto  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJugos Whatts de 1.5 litros, según adjunto  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
Total Neto $ 495.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.061
TOTAL OC $ 589.121


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.038.102-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.288.391-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.288.391-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.886.486-1 Ver adjunto