1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
604944-28-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA (E1O2RT9) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Defensa |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DEFENSA
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R.U.T. |
61.979.870-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DEFENSA
|
R.U.T. |
61.979.870-8 |
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
87815,15 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
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Proveedor |
BREAK LIMITADA |
Razón Social |
BREAK LIMITADA
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R.U.T. |
77.030.208-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BREAK LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA (E1O2RT9), DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS. | |
$ 462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 462.185
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$ 462.185
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Total Neto
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$ 462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.815
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$ 550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.