Orden de Compra. Nº2085-664-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-198-COT24COMPRA SERVICIOS GENERALES HOSPITAL TRAIGUÉN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-664-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-198-COT24COMPRA SERVICIOS GENERALES HOSPITAL TRAIGUÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 247969
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VESTCLIN
Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A.
R.U.T. 76.449.260-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VESTCLIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas200Unidad200 UNIDADES DE SABANA (LISA).200 UNIDADES DE SABANA (LISA). $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
52121503
Fundas para cobertores acolchados58UnidadCOBERTORES.COBERTORES. $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.100 $ 461.100
52121503
Fundas para cobertores acolchados20UnidadSABANILLAS.SABANILLAS. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 1.305.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.969
TOTAL OC $ 1.553.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.449.260-9 Ver adjunto