Orden de Compra. Nº3986-88-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-88-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30520 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 145
Comuna Corral
Impuesto 256296,89
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1Unidad- 4,0 ESCOBILLA ACERO HELA CREPA - 10,0 CANALETA PVC P-25 BLANCO 4 MTS - 4,0 ESQUINERO CANALETA EXT/INT BLANCO - 4,0 BAJADA CANALETA BLANCA P-25 - 8,0 CODO CANAL. H-H BLANCO 75MM X 65° - 4,0 TUBO BAJADA CANALETA HOFF.BLANCO D75MMX3MT - 40,0 GANCHO TRADICIONAL CANALETA PVC BLANCO - 10,0 UNION CANALETA BLANCO - 2,0 TORNILLO MAD. CRS ZINCADO 1 5/8'' X 6 X 100 UDS - 7,0 PINTURA TECHO TAJAMAR NEGRO GLN. - 2,0 PUERTA TERCIADO INTERIOR 0.70 X 2 MTS - 4,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 4'' - 1,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 2'' - 4,0 RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 5'' - 1,0 CLAVO P/TECHO ARAR HELICOIDAL 2 1/2'' X 100 UDS. - 2,0 CLAVO CTE. BOLSA 4'' X 8 DE 1KG - 20,0 MADERA PINO VERDE 2''X 3''X3.20 MTS. - 8,0 PLANCHA TINGLE ZCAL. 5V 0.35 MM 2,50 MT (5,63 KG) - 1,0 PLANCHA ACANALADA ZCAL. 0.35 MM X 3,66 MT - 2,0 CERRADURA ODIS CILIND. BAÑO BK PB #201 - 18,0 MOLDURA MAD. GUARDAP. RODON 13X68X3000MM - 2,0 TORNILLO MAD. CRS ZINCADO 1 5/8'' X 6 X 100 UDS - 6,0 MADERA PINO VERDE 1''X 6'' X 3.20 MTS - 1,0 CERRADURA S/PUESTA 2002-CI. - 7,0 ESMALTE AL AGUA IRIS7FAST ROJO COLONIAL GL. - 26,0 PERNO COCHE 5/16'' X 3 1/2'' COTIZACIÓN N° 0000260698  $ 727.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.743 $ 727.743
26121610
Cable de bronce1Unidad- 8,0 FOCO LED RED S/PUESTO LOGIC/WELLMAX 24W LUZ DIA - 25,0 MOLDURA MAD. JUNQUILLO 1/4 - RODON 19X19X3000MM - 25,0 MOLDURA MAD. GUARDAP. RODON 13X43X3000MM - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,5 BLANCO - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,50 ROJO - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,5 VERDE - 2,0 MOLDURA PALST. ELECT. C/ADHESIVO 20 X 10 X 2 MT. - 1,0 3M HUINCHA AISLAD # 1500/165 NEGRA 20/18 MTS. - 2,0 ESMALTE AL AGUA S/B SIPA BLANCO ENV 4 GLN - 4,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 4'' - 2,0 RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7'' - 16 PISO FLOT EUROLAM OPACO 8MM PALERMO (1.95)  $ 621.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.188 $ 621.188
Total Neto $ 1.348.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.297
TOTAL OC $ 1.605.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.