Orden de Compra. Nº
3986-88-SE25
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3986-88-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30520 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
ESMERALDA N° 145
Comuna
Corral
Impuesto
256296,89
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA N° 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SUR
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
- 4,0 ESCOBILLA ACERO HELA CREPA - 10,0 CANALETA PVC P-25 BLANCO 4 MTS - 4,0 ESQUINERO CANALETA EXT/INT BLANCO - 4,0 BAJADA CANALETA BLANCA P-25 - 8,0 CODO CANAL. H-H BLANCO 75MM X 65° - 4,0 TUBO BAJADA CANALETA HOFF.BLANCO D75MMX3MT - 40,0 GANCHO TRADICIONAL CANALETA PVC BLANCO - 10,0 UNION CANALETA BLANCO - 2,0 TORNILLO MAD. CRS ZINCADO 1 5/8'' X 6 X 100 UDS - 7,0 PINTURA TECHO TAJAMAR NEGRO GLN. - 2,0 PUERTA TERCIADO INTERIOR 0.70 X 2 MTS - 4,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 4'' - 1,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 2'' - 4,0 RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 5'' - 1,0 CLAVO P/TECHO ARAR HELICOIDAL 2 1/2'' X 100 UDS. - 2,0 CLAVO CTE. BOLSA 4'' X 8 DE 1KG - 20,0 MADERA PINO VERDE 2''X 3''X3.20 MTS. - 8,0 PLANCHA TINGLE ZCAL. 5V 0.35 MM 2,50 MT (5,63 KG) - 1,0 PLANCHA ACANALADA ZCAL. 0.35 MM X 3,66 MT - 2,0 CERRADURA ODIS CILIND. BAÑO BK PB #201 - 18,0 MOLDURA MAD. GUARDAP. RODON 13X68X3000MM - 2,0 TORNILLO MAD. CRS ZINCADO 1 5/8'' X 6 X 100 UDS - 6,0 MADERA PINO VERDE 1''X 6'' X 3.20 MTS - 1,0 CERRADURA S/PUESTA 2002-CI. - 7,0 ESMALTE AL AGUA IRIS7FAST ROJO COLONIAL GL. - 26,0 PERNO COCHE 5/16'' X 3 1/2'' COTIZACIÓN N° 0000260698
$ 727.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 727.743
$ 727.743
26121610
Cable de bronce
1
Unidad
- 8,0 FOCO LED RED S/PUESTO LOGIC/WELLMAX 24W LUZ DIA - 25,0 MOLDURA MAD. JUNQUILLO 1/4 - RODON 19X19X3000MM - 25,0 MOLDURA MAD. GUARDAP. RODON 13X43X3000MM - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,5 BLANCO - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,50 ROJO - 25,0 CABLE LIBRE HALOGENO H07Z1 - K 1,5 VERDE - 2,0 MOLDURA PALST. ELECT. C/ADHESIVO 20 X 10 X 2 MT. - 1,0 3M HUINCHA AISLAD # 1500/165 NEGRA 20/18 MTS. - 2,0 ESMALTE AL AGUA S/B SIPA BLANCO ENV 4 GLN - 4,0 BROCHA HELA MANGO AZUL 4'' - 2,0 RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7'' - 16 PISO FLOT EUROLAM OPACO 8MM PALERMO (1.95)
$ 621.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 621.188
$ 621.188
Total Neto
$ 1.348.931
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.297
TOTAL OC
$ 1.605.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.