Orden de Compra. Nº3661-550-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-198-COT24,SERVICIO CONSTRUCCION DE RADIER Y ACCESO PEATONALES CONTAINER COMEDOR MODULAR UNIDAD OPERACIONES, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTO MEMORANDUM N°329 SEGURIDAD PUBLICA, 10-06-2024. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-550-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-198-COT24,SERVICIO CONSTRUCCION DE RADIER Y ACCESO PEATONALES CONTAINER COMEDOR MODULAR UNIDAD OPERACIONES, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTO MEMORANDUM N°329 SEGURIDAD PUBLICA, 10-06-2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 704/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 283195
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 7 COLORES
Razón Social LEMS SPA
R.U.T. 77.828.323-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 7 COLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad01 construcción radier según características adjunta  $ 1.490.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.500 $ 1.490.500
Total Neto $ 1.490.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.195
TOTAL OC $ 1.773.695


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.737.946-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.901.475-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.828.323-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.