Orden de Compra. Nº3691-57-SE25 "Suministro productos corporativos 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3691-57-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro productos corporativos 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3691-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
Comuna Las Cabras
Impuesto 53960
Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcolor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CONSTRUCOLOR LTDA.
R.U.T. 76.930.363-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcolor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos8Unidad no definidaCopa dorada base de mármol, placa con grabado con relieve de 35 cm de altoConvenio de suministro para la adquisición de diversos materiales corporativos y para premiaciones, conforme a las especificaciones señaladas en bases técnicas adjuntas. $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
Total Neto $ 284.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.960
TOTAL OC $ 337.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.