Orden de Compra. Nº
2757-568-AG24
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Adquisición de Servicio de Mantención de Extintores de Farmacia Popular, de la Comuna de San Antonio
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2757-568-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Servicio de Mantención de Extintores de Farmacia Popular, de la Comuna de San Antonio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna
San Antonio
Impuesto
13300
Dirección de Envío de la Factura
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABC Matafuegos-Chile SpA
Razón Social
ABCMATAFUEGOS-CHILE SPA
R.U.T.
76.608.047-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABC Matafuegos-Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
4
Unidad
Mantención extintor 06 Kg, polvo químico seco. Vencimiento Junio 2024 ? Revisión visual del equipo ? Desarme de partes ? Limpieza del polvo ? Limpieza y lubricación de válvula ? Prueba de manómetro ? Cambio de O-ring de los extintores ? Armado de partes ? Verificación y corrección de ser necesario de presión del equipo ? Instalación de adhesivo de inspección
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 60.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 13.300
TOTAL OC
$ 83.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.608.047-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.634.994-0
Ver adjunto