Orden de Compra. Nº
3157-81-SE24
"
SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3157-81-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.016-3
Dirección de Facturación
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
131669,24
Dirección de Envío de la Factura
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURA 747332 SEGÚN LICITACIÓN ID 2945-47-LR22
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURA 747332 SEGÚN LICITACIÓN ID 2945-47-LR22
$ 692.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 692.996
$ 692.996
Total Neto
$ 692.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.669
TOTAL OC
$ 824.665