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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057492-2305-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE JERSEY Y HORMIGON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
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R.U.T. |
61.959.800-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Torres #5150 Peñalolén, |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
598376,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Torres #5150 Peñalolén, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERAS LA ESTRELLA |
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Razón Social |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.132.370-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADERAS LA ESTRELLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161510
| Sistemas de barreras de vallas | 110 | Unidad | NEW JERSEY DE PLASTICO | COTIZACION N° 40217
PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
GARANTÍA 6 MESES |
$ 24.085,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.649.350
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$ 2.649.350
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30111503
| Hormigón aislante | 200 | Unidad | SACOS DE HORMIGÓN | COTIZACION N° 40217
PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
GARANTÍA 6 MESES |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 3.149.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 598.376
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$ 3.747.726
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.