Orden de Compra. Nº5224-11-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5224-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO CARRERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5224-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5224-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 337440
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMIZAC
Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
R.U.T. 8.497.785-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMIZAC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181602
Sellos de caucho72UnidadJunta Tórica de Diám. 65 x5,5 mm, Material FPM, Dureza 90 ShoreJunta Tórica de Diám. 65 x5,5 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.600 $ 1.425.600
31181602
Sellos de caucho24UnidadJunta Tórica de Diám. 59 x5 mm, Material FPM, Dureza 90 ShoreJunta Tórica de Diám. 59 x5 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.400 $ 350.400
Total Neto $ 1.776.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.440
TOTAL OC $ 2.113.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.497.785-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.