Orden de Compra. Nº926-75-AG25 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 255
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Agustinas 1382 Santiago centro
Comuna Santiago
Impuesto 96805
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 Santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F Y R SPA
Razón Social F Y R SPA
R.U.T. 77.988.303-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F Y R SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5CajaTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA INTERFOLIADA (18, pack)  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
47131816
Desodorantes1CajaDESODORANTEAMBIENTAL SANI-AIR (10 unidades)  $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona15UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO (1 litro)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDISCOS ACTIVOS AROMATICOS WC 1TUBO CON 6 DISCOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
12181501
Ceras sintéticas12UnidadCERA PARA AUTO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12352310
Siliconas12UnidadRENOVADOR DE GOMA PARA NEUMÁTICO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12352310
Siliconas4UnidadSILICONA PARA AUTO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 509.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.805
TOTAL OC $ 606.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.