Orden de Compra. Nº3697-163-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE COCTELERIA Y OTROS SERVICIOS GASTRONOMICOS AÑO 2024-2026 (LINEA 1), PROGRAMA DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-163-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE COCTELERIA Y OTROS SERVICIOS GASTRONOMICOS AÑO 2024-2026 (LINEA 1), PROGRAMA DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-108-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647/22-08-011-020 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 54796
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Banqueteria
Razón Social LISETH DE LOURDES DÍAZ RAMÍREZ
R.U.T. 11.408.049-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio de Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos27Unidad no definidaSERVICIOS DE COFFE BREAK, MENU N°2, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2025 A LAS 11:00 HRS. EN INTERNADO LICEO B-10.-SERVICIOS DE COFFE BREAK, MENU N°2, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2025 A LAS 11:00 HRS. EN INTERNADO LICEO B-10.- $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
80141607
Producción de eventos27Unidad no definidaSERVICIOS DE ONCE, MENU N°2, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2025. EN INTERNADO LICEO B-10.-SERVICIOS DE ONCE, MENU N°2, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2025. EN INTERNADO LICEO B-10.- $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
80141607
Producción de eventos90Unidad no definidaSOPAIPILLASSOPAIPILLAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
80141607
Producción de eventos80Unidad no definidaALFAJOR Y EMPOLVADOSALFAJOR Y EMPOLVADOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 288.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.796
TOTAL OC $ 343.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.