1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3178-3372-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FA ADQUISICION DESDE 3178-19-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
18905 |
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
Para efectos de
la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08
días corridos.
La fecha de
pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material
solicitado.
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO
CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.
|
PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD |
FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL.
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VIGENCIA DEL MATERIAL |
El producto debe venir
con una vigencia mínima de 12 meses.
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Proveedor |
Medysup Ltda. |
Razón Social |
INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL MEDYSUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.086.333-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medysup Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 100 | Unidad | GLUCOSA LIQUIDA 75gr / 250ml ( GLUCOFRESH) TEST TOLERANCIA
| GLUCOSA LIQUIDA 75gr / 250ml ( GLUCOFRESH) TEST TOLERANCIA
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$ 995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.500
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$ 99.500
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Total Neto
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$ 99.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.905
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$ 118.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.