Orden de Compra. Nº1305552-27-AG25 "SERVICIO COFFE BREAKE PARA ACTIVIDADES SLEP TAMARUGALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305552-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAKE PARA ACTIVIDADES SLEP TAMARUGALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00034 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Facturación Av. Comercio #203, Pozo Almonte
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 162856,98
Dirección de Envío de la Factura Av. Comercio #203, Pozo Almonte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maistas Delicatesse
Razón Social PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
R.U.T. 12.609.565-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maistas Delicatesse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO COFFE BREAKE PARA LA 1ERA JORNADA, DESTINADA A 60 PERSONAS , DIA A EFECTUARSE 30 DE MAYO DE 2025 A LAS 11:00HRS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE( LUGAR POR CONFIRMAR). DEBE CONSISTIR EN: FRUTAS DE LA ZONA DULCES CON INGREDIENTES TÍPICOS (QUINOA, ETC) SANDWICH BROCHETAS ORNAMENTACIÓN CON ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA ZONA MESA VAJILLA MANTELERÍA GARZONES. DEBE SEÑALAR CANTIDADES DE CADA ALIMENTO. ALIMENTOS FRESCOS  $ 428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.571 $ 428.571
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO COFFE BREAKE PARA LA 1ERA JORNADA, DESTINADA A 60 PERSONAS , DIA A EFECTUARSE 24 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 11:00HRS EN LA COMUNA DE PICA( LUGAR POR CONFIRMAR). DEBE CONSISTIR EN : JUGOS NATURALES DE LA ZONA, TE, CAFÉ, AGUA FRUTAS DE LA ZONA DULCES CON INGREDIENTES TÍPICOS (QUINOA, ETC) SANDWICH BROCHETAS ORNAMENTACIÓN CON ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA ZONA MESA VAJILLA MANTELERÍA GARZONES. SEÑALAR CANTIDADES DE CADA ALIMENTO. ALIMENTOS FRESCOS   $ 428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.571 $ 428.571
Total Neto $ 857.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.857
TOTAL OC $ 1.019.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.609.565-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.711.008-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.