1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2446-569-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-566-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
Comuna |
Coquimbo
|
Impuesto |
612949,576 |
Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la | La emisión de la factura será notificada al proveedor
mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a
través del correo registrado en la
ficha de identificación del
oferente.
En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura
de cobro deberá notificarlo a correo
facturas@municoquimbo.cl.
En la
factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente.
“La unidad
requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la
ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será
notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por
correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los
mismos.
El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento
y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de
Incumplimiento por parte del proveedor.
El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de
la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl |
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Proveedor |
JORGE PIZARRO CARREÑO FERIAS Y CONGRESOS SPA |
Razón Social |
JORGE PIZARRO CARRENO FERIAS Y CONGRESOS SPA
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R.U.T. |
76.876.711-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE PIZARRO CARREÑO FERIAS Y CONGRESOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | Contratación Servicios de Producción, "Entrega de Mejoramiento de la Plaza de Armas de Coquimbo", para el día 23 de abril del presente año, desde las 15:00 a las 23:00 horas. según especificaciones técnicas adjuntas y formulario de oferta económica
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$ 3.226.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.226.051
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$ 3.226.051
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Total Neto
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$ 3.226.051
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 612.950
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$ 3.839.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.