Orden de Compra. Nº1138108-4-SE25 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FFG CAPITAN PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138108-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FFG CAPITAN PRAT
Razón Social FFG CAPITAN PRAT
R.U.T. 62.000.840-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG CAPITAN PRAT
R.U.T. 62.000.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N, AV. ALTAMIRANO, VALPARAISO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 57487,54
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N, AV. ALTAMIRANO, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATOSERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 302.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.566 $ 302.566
Total Neto $ 302.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.488
TOTAL OC $ 360.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.