Orden de Compra. Nº2665-1085-AG23 "Adquisición de materiales de ferretería mejoramiento cubierta Taller de Mantención DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-1085-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería mejoramiento cubierta Taller de Mantención DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subvención General 2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 253937,47
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nuñez
Razón Social HERNÁN SERGIO NÚÑEZ VILLAGRÁN
R.U.T. 4.621.856-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Nuñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidadmateriales de ferreteria de acuerdo a listado en memo n°393. Se debe adjuntar cotizacion formal.  $ 1.336.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.513 $ 1.336.513
Total Neto $ 1.336.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.937
TOTAL OC $ 1.590.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.350.188-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.823.355-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.