Orden de Compra. Nº1525-43-AG24 "Compra de insumos para Feria vocacional EPJA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-27-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1525-43-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para Feria vocacional EPJA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-27-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398
Comuna Talca
Impuesto 68016,2
Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Razón Social MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 13.305.638-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra1UnidadCOMPRA DE INSUMOS PARA FERIA VOCACIONAL RED EPJA  $ 357.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.980 $ 357.980
Total Neto $ 357.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.016
TOTAL OC $ 425.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.225.301-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto