1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1947-2883-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
221-ADQUISICION POR APOSITO 1 ML PELICULA PROTECTORA S/ARDOR - JULIO- UNIDADES VARIAS- JVC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-88-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Abastecimiento |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.004-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.004-0 |
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
Comuna |
Independencia |
Impuesto |
343995 |
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Limax Salud |
Razón Social |
COMERCIAL LIMAX SPA
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R.U.T. |
76.719.400-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Limax Salud |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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