1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3623-1227-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS -UNIDAD DE OPERACIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-43-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL |
R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL |
R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
Comuna |
*
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Impuesto |
47308,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
Razón Social |
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
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R.U.T. |
78.753.520-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121603
| Cable de mando | 1 | Rollo | CABLE CONCENTRICO 2X6 MM X 100 MTS | |
$ 248.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.990
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$ 248.990
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Total Neto
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$ 248.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.308
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$ 296.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.