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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3922-1676-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición e instalación de cortinas rollers para Escuela Manantial de Relún, fondos SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
152761,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora JMYB |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL JUAN M. SANHUEZA SANDOVAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.062.073-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora JMYB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 9 | Unidad | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLERS DÍA Y NOCHE, SEGÚN MEDIDAS Y DETALLES INDICADOS EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLERS DÍA Y NOCHE, SEGÚN MEDIDAS Y DETALLES INDICADOS EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. |
$ 89.334,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 804.006
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$ 804.006
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Total Neto
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$ 804.006
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.761
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$ 956.767
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.