Orden de Compra. Nº1057402-54-AG24 "[5074] ADQ. MATERIALES ELECTRICOS HABILITACION GES. DESDE 1057402-1946-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-54-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] ADQ. MATERIALES ELECTRICOS HABILITACION GES. DESDE 1057402-1946-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 106760,43
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teslak
Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS ELECTRICOS TESLA AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.118.789-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teslak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos2BolsaCONECTOR DE TERMINALES PARA CABLE 12 AWG BOLSA 100 UNIDADES  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadDERIVACIÓN EN T PARA MOLDURA 100 X 50  $ 19.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.987 $ 19.987
39121402
Enchufes eléctricos12UnidadMOLDURA TIPO DLP 100 X 50 CON TAPA Y TABIQUE DE DIVISION  $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.880 $ 335.880
39121402
Enchufes eléctricos23UnidadADAPTADOR UNIVERSAL MAGIC LEGRAND 010916 85 MM  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.770 $ 68.770
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadTAPA EXTREMO PARA MOLDURA 100 X 50  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadANGULO PLANO MOLDURA 100 X 50  $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadANGULO INTERIOR PARA MOLDURA 100 X 50  $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
Total Neto $ 561.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.760
TOTAL OC $ 668.657


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.479.439-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.118.789-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.092.842-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.706.750-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.287.631-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.