Orden de Compra. Nº4488-195-AG24 "INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-195-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 311562
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100Caja100 CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS CON 18 PAQUETES EN SU INTERIOR (VER IMAGEN REFERENCIAL )  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
47131609
Magos para escobas o traperos100Unidad100 TRAPEROS MICROFIFRAS CON OJAL DISTINTOS COLORES VER IMAGEN REFERENCIAL   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42281912
Toallas de esterilización15Unidad15 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura100Unidad100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42312311
Kits desinfectantes36Unidad36 DESINFECTANTES EN AEROSOL   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
47131615
Escobillones10Unidad10 ESCOBILLONES PARA BARRER   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111703
Toallas de papel60Pack60 PACK DE SABANILLAS INTERFOLIADAS PARA CAMILLAS VER IMAGEN REFERENCIAL  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
Total Neto $ 1.639.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.562
TOTAL OC $ 1.951.362


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto