Orden de Compra. Nº2387-673-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-453-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-673-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-453-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 del sistema 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 157168
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolay elena
Razón Social CAROLAY ELENA LADO RIVAS
R.U.T. 15.579.663-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carolay elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos32UnidadALMUERZOS PARA TALLER DE FORMACIÓN LIDERES $ 500.000 COORDINAR CON VERONICA ALVAREZ +56 956694542 (EETT Sol. N°2187)  $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.200 $ 419.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO COCKTAIL PARA150 PERSONAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN POR $500.000 (EETT Sol.N° 2327.)  $ 408.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
Total Neto $ 827.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.168
TOTAL OC $ 984.368


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.579.663-4 Ver adjunto