1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
872-163-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva a Liofilizador CHRIS Delta 1 –20KD. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
84550 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
JORGE IGNACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
Razón Social |
JORGE IGNACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
20.033.202-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE IGNACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 1 servicio de mantención preventiva de equipo Liofilizador CHRIS modelo Delta 1 –20KD. Según detalle adjunto. | |
$ 445.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.000
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$ 445.000
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Total Neto
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$ 445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.550
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$ 529.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.