Orden de Compra. Nº819017-1-AG24 "SERVICIO DE CAFÉ EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE PARA ACTIVIDAD “CONSULTA INDIGENA INTRA-PENITENCIARIA”, CON CARGO AL PROGRAMA N° 097350, SOL. 141017"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 819017-1-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFÉ EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE PARA ACTIVIDAD “CONSULTA INDIGENA INTRA-PENITENCIARIA”, CON CARGO AL PROGRAMA N° 097350, SOL. 141017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141017 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57478,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elizabeth del Rosario
Razón Social ELIZABETH DEL ROSARIO RAIPILLAN BARRIA
R.U.T. 13.123.816-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elizabeth del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL DÍA 09 DE ENERO DE 2024, DE ACUERDO AL DETALLE INDICADO EN COTIZACION ADJUNTA.SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL DÍA 09 DE ENERO DE 2024, DE ACUERDO AL DETALLE INDICADO EN COTIZACION ADJUNTA. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
Total Neto $ 302.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.479
TOTAL OC $ 359.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.123.816-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.164.547-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.815.517-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.815.517-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.853.675-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.