Orden de Compra. Nº3516-1002-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-578-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-1002-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-578-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 58756,36
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hoteles y hostales Ruta Costera
Razón Social JERVACIO ENRIQUE POVEA SÁEZ
R.U.T. 13.396.684-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hoteles y hostales Ruta Costera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1UnidadSERVICIO DE PRODUCCION PARA GALA DE ACADEMIA Y ELENCO JUVENIL DE LA ESCUELA DE TEATRO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA.  $ 309.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.244 $ 309.244
Total Neto $ 309.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.756
TOTAL OC $ 368.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.