Orden de Compra. Nº1079967-372-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-323-COT24/SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO POLICIAL AP-1484 DE CARGO DE LA 5TA. COMISARIA C.O.P. IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-372-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-323-COT24/SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO POLICIAL AP-1484 DE CARGO DE LA 5TA. COMISARIA C.O.P. IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 290890
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTAEL SERVICIO DEBE SER PRESENTADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION PEDRO LAGOS NRO. 1034 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marines
Razón Social servicios de lubricacion limitada
R.U.T. 76.514.312-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaCONFORME A ANEXO NRO. 1 ADJUNTO  $ 1.531.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.000 $ 1.531.000
Total Neto $ 1.531.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.890
TOTAL OC $ 1.821.890


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.514.312-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto