1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1277-5-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PASAJES NAVARINO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil
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R.U.T. |
60.805.026-4 |
Dirección de Facturación |
Croacia 772 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 772 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AEROVIAS DAP S.A. |
Razón Social |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA
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R.U.T. |
89.428.000-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AEROVIAS DAP S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | | 1.1AGURTO RUBILAR/JUAN /27JUL75 »NI1209305940
1 V5420 V 03APR WE PUQWPU HK1 10:00 1040
2 V5421 V 05APR FR WPUPUQ HK1 13:30 1410
codigo de reserva: *MFTOIL |
$ 240.752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.752
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$ 240.752
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Total Neto
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$ 240.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 240.752
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.