Orden de Compra. Nº
1065268-124-SE24
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CS - MANTENCION DE INSTALACIONES - 22.08.003 SAMU 18754 (yuj)
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1065268-124-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS - MANTENCION DE INSTALACIONES - 22.08.003 SAMU 18754 (yuj)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1065268-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T.
61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 525
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T.
61.999.260-1
Dirección de Facturación
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna
Los Angeles
Impuesto
10450
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2024
Título
Descripción
DESPACHO
LO INDICADO EN LAS BASES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA LAUQUEN
Razón Social
CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA
R.U.T.
77.442.567-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCTORA LAUQUEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MANTENCION QUE INCLUYE REPARACIÓN EN VENTANA DE ALUMINIO PARA BASE MULCHEN, PERTENECIENTE AL DEPTO. SAMU SE ADJUNTA PDF CON DETALLE
MANTENCION QUE INCLUYE REPARACIÓN EN VENTANA DE ALUMINIO PARA BASE MULCHEN, PERTENECIENTE AL DEPTO. SAMU SE ADJUNTA PDF CON DETALLE
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 55.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.450
TOTAL OC
$ 65.450