Orden de Compra. Nº2674-1113-AG24 "ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA LAZOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1113-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA LAZOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-387 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 156903,9
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimont
Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR
R.U.T. 8.758.031-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dimont
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1GlobalSE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS SOLICITADOS ADJUNTAR COTIZACION DE FORMA OBLIGATORIAINGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR RUT 8.758.031-8 $ 825.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.810 $ 825.810
Total Neto $ 825.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.904
TOTAL OC $ 982.714


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.758.031-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.