Orden de Compra. Nº2731-497-AG24 " SC. N°06-057_DAF_Servicios Generales_Adquisicion de Materiales Electrico_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-433-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-497-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SC. N°06-057_DAF_Servicios Generales_Adquisicion de Materiales Electrico_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-433-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3924 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 146809,2
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESMAR SPA
Razón Social LESMAR SPA
R.U.T. 76.837.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos1Global Adquisicion de Materiales electricos, segun especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. Adquisicion de Materiales electricos, segun especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. $ 772.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.680 $ 772.680
Total Neto $ 772.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.809
TOTAL OC $ 919.489


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.697.268-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.163.382-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.651.202-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.804.752-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.067.194-0 Ver adjunto