Orden de Compra. Nº2656-64-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 94791
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora y aceros jireh
Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L.
R.U.T. 76.500.942-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora y aceros jireh
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1UnidadADQUISICION DE TABLAS POLINES Y CLAVOS SEGUN LISTADO EN FICHA DE COTIZACION PARA MANTENCION VIVERO MUNICIPALADQUISICION DE TABLAS POLINES Y CLAVOS. DAOMA. FUSA N°1572 $ 498.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.900 $ 498.900
Total Neto $ 498.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.791
TOTAL OC $ 593.691


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.350.188-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.196.593-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.715.073-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.500.942-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.