1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1214103-255-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MAICILLO CENTRO CULTURAL: 1214103-257-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
234080 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
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Proveedor |
NELSON CONTRERAS |
Razón Social |
NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA
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R.U.T. |
11.647.874-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NELSON CONTRERAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 80 | Metro Cúbico | SE REQUIERE COMPRA DE 80 MT3 DE MAICILLO CON DESPACHO INCLUIDO PREVIA COORDINACION CON OFERENTE ADJUDICADO EN AVENIDA EYZAGUIRRE 02115, COMUNA DE PUENTE ALTO | |
$ 15.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.232.000
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$ 1.232.000
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Total Neto
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$ 1.232.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.080
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$ 1.466.080
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.