Orden de Compra. Nº
3904-195-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-194-COT24Material de Difusion Programa PMJH
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-195-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-194-COT24Material de Difusion Programa PMJH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002.023.4 - 214.09.30.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
126207,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRAMER
Razón Social
YURIANA AGUSTINA FERNÁNDEZ GARCÍA
R.U.T.
16.185.758-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRAMER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes
105
Unidad
Espejos de Bolsillo Personalizados (de plástico, con tapa) impresos con Logo Institucional.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución
110
Unidad
Libretas Ecológicas con Tapa de Carton Reciclado, 80 hojas interiores blancas (croquera) que incluya cierre elasticado de color, tamaño 15,7x22,2cm, con diseño gráfico institucional a todo color.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
82101502
Publicidad en carteles
105
Unidad
Servicios de Impresión a color y Anillados de Manuales de Participantes del programa PMJH, el cual comprende 45 hojas impresas por ambos lados (90 páginas).
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
82101502
Publicidad en carteles
1
Unidad
Pendón Roller de PVC tamaño 100x200cm, con diseño gráfico institucional y bolso.
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
82101502
Publicidad en carteles
105
Unidad
Lápices Pasta tinta color azul personalizados con diseño institucional.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.750
$ 99.750
Total Neto
$ 664.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.208
TOTAL OC
$ 790.458
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.307.523-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
10.655.140-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
16.185.758-0
Ver adjunto