Orden de Compra. Nº218-146-SE24 "Servicio de Conectividad y telefonía proceso permiso de circulación 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Conectividad y telefonía proceso permiso de circulación 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 912 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 210660,50424
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Enviar Facturas

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema.


Coordinar Despacho

contacto para la Orden de Compra Sr. Alejandro Adio Quintul, Teléfono 995734210, correo Alejandroadio@sanjoaquin.cl


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VTR
Razón Social VTR COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 76.114.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VTR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111511
Servicio de comunicación IP1UnidadServicio de conectividad y telefonía con salida celular para los módulos de permisos de circulación 2024”, para un total de 10 módulos, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 5 de abril de 2024, según Decreto Alcaldicio N° 470 de fecha 13.02.2024  $ 1.108.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.739 $ 1.108.739
Total Neto $ 1.108.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.661
TOTAL OC $ 1.319.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.