1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3340-100-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA PARA EL CUARTEL PACOLLO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
Dirección de Facturación |
Teniente del Campo S/N |
Comuna |
Putre
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Impuesto |
223497 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teniente del Campo S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA AZOLAS |
Razón Social |
COMERCIAL FREJAI LIMITADA
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R.U.T. |
78.801.420-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA AZOLAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211508
| Pinturas acrílicas | 20 | Unidad | TINETA ESMALTE AL AGUA SATIN REVOR BLANCO | |
$ 58.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.300
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$ 1.176.300
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Total Neto
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$ 1.176.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.497
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$ 1.399.797
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.