Orden de Compra. Nº1426100-38-SE25 "IP-IRC MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN LIC. 1830-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426100-38-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra IP-IRC MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN LIC. 1830-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación CAMINO LAS GAVIOTAS K4 S/N VALDIVIA REGION DE LOS RIOS
Comuna Valdivia
Impuesto 1772268,89
Dirección de Envío de la Factura CAMINO LAS GAVIOTAS K4 S/N VALDIVIA REGION DE LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Tamarugal
Razón Social Constructora y Servicio de Maquinaria Industrial C
R.U.T. 76.403.485-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Tamarugal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas12Unidad no definidaINSPECCION MENSUAL PLANTA D ETRATAMIENTOINSPECCION MENSUAL PLANTA D ETRATAMIENTO $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537.812 $ 4.537.812
76121701
Tratamiento de aguas servidas4Unidad no definidaMANTENCION TRIMESTRALMANTENCION TRIMESTRALALDOS $ 1.134.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537.820 $ 4.537.820
76121701
Tratamiento de aguas servidas2Unidad no definidaANALISIS Y CERTIFICACIONANALISIS Y CERTIFICACION $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.099
Total Neto $ 9.327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.772.269
TOTAL OC $ 11.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.