1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1260057-7803-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA GAS GRANEL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N°214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N°214 |
Comuna |
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Impuesto |
84645 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-6-LR23
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | 1500 | | (1945011) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | (1945011) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Peñaflor; JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
$ 297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.500
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$ 445.500
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Total Neto
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$ 445.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.645
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 530.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.